沣西集团审计内控部组织召开集团公司内控体系推进培训会

为全面贯彻沣西集团风险管控理念,有效开展公司内部控制及风险管理工作,全面推进集团内部控制体系建设,2月24日,沣西集团审计内控部组织召开集团公司内控体系推进培训会,各子公司员工代表共计30余人参加。

培训会上,审计内控部依据国家《内部控制规范》,结合《沣西集团内部控制手册(试行版)》编制经验和实例,重点围绕内部控制是什么、为什么、怎么做三个维度讲解子公司构建内部控制体系的思路、流程和具体操作。

培训会后,大家纷纷表示收获良多,不仅深入理解了内部控制建设的重要性,同时理清了内部控制体系建设的思路,更为重要的是对下一阶段公司内控体系建设的实操工作具有重要指导意义。此次培训对全面推进集团公司内部控制体系建设具有重要意义,下一步,审计内控部将持续指导、督促、检查各子公司内部控制建设推进工作,协助各子公司梳理内控体系、检查内控缺陷、编制内控手册,切实实现“强内控、防风险、促合规”的管控目标,有效促进集团公司整体管理效能不断提升。