沣西集团公司召开审计委员会第二次会议

4月21日下午,沣西集团召开审计委员会第二次会议,集团党委书记、董事长、审计委员会主任杨建柱主持会议并讲话,总经理、审计委员会副主任姜勤发,纪委书记尚海峰出席,副总经理秦继红、张桂林列席。

会议传达学习了省委、省政府及新区、新城审计委员会会议精神,听取了《沣西集团2020年审计查出问题整改情况报告》,审议通过了《沣西集团2021年内部审计计划》《沣西集团内部审计质量控制办法》等议题,并安排部署下一步工作。

会议强调,要进一步提高思想认识,不折不扣抓好上级关于审计工作的各项决策部署,增强审计工作的责任感和使命感,切实推动集团审计工作落实落细,确保集团审计工作迈上新台阶。

会议要求,要聚焦集团发展。紧紧围绕集团战略发展大局,牢固树立风险防范意识,统筹处理好经营发展和风险防控的关系,注重过程控制和事前防范,积极探索内控审计、运营审计等新方法新措施,有效开展风险评估与内控评价,为集团决策、经营管理等各项工作提供有力支撑。要坚持问题导向。针对审计发现的问题切实抓好整改落实,确保问题整改到位,努力营造良好的审计环境。对本次审计发现的问题进行深入剖析,引以为戒,采取有效措施坚决杜绝相同问题再次发生。要建立长效机制。大力推进风险内控手册体系建设,主动搭建风险内控组织体系,确保制度体系“全覆盖”,不断夯实制度基础。加强审计队伍建设,提高审计工作水平,做到严格审计、依法审计、科学审计,为集团各项工作顺利开展把好审计关。

各部门、各子公司主要负责同志列席。