沣西集团召开审计委员会第三次会议

4月8日上午,沣西集团召开审计委员会第三次会议,集团党委书记、董事长、审计委员会主任杨建柱主持会议并讲话,纪委书记尚海峰,副总经理邓朝显、秦继红、张桂林,总经理助理王莉参加。

会议传达学习了国资委《关于做好2022年中央企业内部控制体系建设与监督工作有关事项的通知》精神,通报了集团2021年内部控制评价情况,听取了集团2021年审计、内控问题整改情况,审议通过了《2022年内部审计工作计划》。

会议强调,审计工作是对集团整体工作的纠偏,是集团各项工作稳步健康运转的重要保障。各单位要高度重视审计工作,切实增强审计工作的责任感和使命感,进一步完善审计制度体系建设,充分发挥审计参谋、预警作用,为集团决策、经营管理等各项工作提供有力支撑。

会议要求,要加强对审计政策法规的学习,切实提升审计人员专业素养和依法审计能力;要把审计工作落实到日常工作的方方面面,牢固树立规矩意识,避免出现较大审计风险。要按照最新文件精神和集团实际情况,动态完善现有制度体系,进一步加强内控监督机制建设和标准化体系建设,做好内控信息化建设和集团数字化建设相结合,建立健全预警提醒机制,有效规避经营风险。要加强内控执行的穿透监管,加大审计监督与纪检监察监督的联动力度,切实做好重大线索移交工作,确保内控体系的刚性约束。要正确看待审计过程中发现的问题和短板,认真抓好整改落实,全面补齐工作短板,促进集团审计工作迈上新台阶;要深入剖析问题原因,举一反三、引以为戒,采取有效措施坚决杜绝类似问题再次发生。

各部门、各子公司主要负责人参加。